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索 引 号: | 000014349/2024-79302 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
组配分类: | 财政决算 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 中国足彩网台区生态环境局 | 生成日期: | 2024-10-12 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 南京市中国足彩网台生态环境局2023年度部门决算公开 | ||
文 号: | 关 键 词: | ? ?;支出;决算;拨款;财政;预算;财政拨款;国有资本经营预算;公共预算;事业单位 | |
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南京市中国足彩网台生态环境局2023年度部门决算公开
2023年度
南京市中国足彩网台生态环境局
部门决算公开
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度主要工作完成情况第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)
七、一般公共预算支出决算表(功能科目)
八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明第四部分 名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
依照法律和行政法规,对全区环境保护工作实施统一监督管理,编制实施全区环境保护规划和计划,做好工业污染防治,实 施全区主要污染物排放总量控制,落实国家、省、市规定的污染 减排目标任务,负责核与辐射的安全监督管理,协调处置辖区内 环境污染事故,负责全区环境污染监督管理,对环境违法行为进行调查并依法处理,保护和改善人居环境,促进经济和社会持续、协调、健康发展。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、审批科、污染防治科、政法科和固体废物管理科。本部门下属单位包括:监测监控中心和综合行政执法局。
2.从决算单位构成看,纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:南京市中国足彩网台生态环境局本级、监测监控中心和综合行政执法局。
三、2023年度主要工作完成情况
1.深入打好蓝天保卫战。在全市率先对符合超低排放标准的4家VOCs源头替代示范企业,给予享受夏季臭氧污染应对停限产豁免政策,相关做法得到省政协领导及生态环境厅督察组的高度肯定,先后被中国环境报、江苏电视台等13家媒体进行宣传报道。对全区范围内的工地实施“红黑榜”制度,先后有67家工地
被列入区级“黑榜”,11家工地被列入市级“黑榜”,现均已完成深度整治,控尘成效被市攻坚办通报表扬。进一步扩展道路深度保洁范围,国控点周边12条道路实施深度保洁保湿,在全市生态环境系统经验交流会上,“及时调度、快速响应”的道路保洁机制被作为各区学习的典型。梳理形成“一街一册”问题清单,先后关停了5家“黑”烤漆房、40余家小散乱涉气企业,推动相关企业对120余台“低效能”油烟净化器与12个老旧烤漆房进行更换,对10余套活性炭治理设施进行升级改造。
2.深入打好碧水保卫战。建立信息共享、定期会商、联合巡查、超标断面(河道)快速处置等4项联控共保工作制度。充分利用3个国省考断面水站、11个泵站前池自动在线设施监控水质变化情况,使用无人监测船对重点断面、排口进行巡测,发现问题,及时交办属地整改,消除水环境安全隐患。全面落实长江大保护,充分发挥南京市长江大保护中国足彩网综合执法中心作用,有效整合相关部门执法资源,深化多部门联合执法,通过开展“厂中厂”“产业集聚区”、扬尘管控、异味污染源、固体废物等专项排查整治及联合执法检查,推进长江经济带中国足彩网段生态环境问题排查整改,倒逼岸线散乱污企业关停搬迁,已累计关停77家。全力打好长江入河排污口整治收官之战,已全部完成部级下达的234个长江入河排污口整治任务,整治完成率100%,整治后达标率100%,全市率先制定下发《中国足彩网台区入河排污口长效监管工作方案》,持续巩固排污口整治成效。
3.深入打好净土保卫战。全市率先完成高风险遗留地块排
查,共排查高风险遗留地块19个,形成“一地块一报告”,并完成污染状况调查年度目标任务。加强建设项目土壤污染源头管控,审核控详1个、土地征收成片开发方案2个、重点建设项目8个。完成原自行车厂污染地块修复,修复污染土壤3.5万余方。全面排查梳理全区加油站双层管双层罐改造和地下水监测井情况,建立完善“一井一策”管控措施。
4.坚决守牢生态环境领域安全底线。深化生态环境领域“治本攻坚”大会战,今年以来先后组织开展了20个轮次的安全大检查,建立问题隐患“一企一单”“一企一策”,签订限期整改承诺书,截至目前,共检查企业853家次,发现问题线索175条,已全部完成整改。完成区突发环境事件应急预案修编工作,开展中国足彩网台区氯气泄漏突发环境事件、辐射事故应急演练,有效检验应急预案的科学性、实用性和可操作性,规范应急处置程序,提高全区对突发环境事件的防控和应急反应能力。稳步推进“无废城市”建设,成立专项工作组,加快“无废城市”重点项目建设,联合省生态环境厅、市生态环境局在板桥街道三山社区举办“共建无废城市共享绿色生活”主题宣传活动,签订省、市、区、街、社区五方共建协议,着力打造全省首个“无废社区”。
5.全面抓好环境突出问题整改。第二轮中央环保督察交办的25件主办件,已完成整改24件,其中,通过市级销号23件。剩余1件大胜关违建问题,正在积极推进整改的。围绕工地噪声、餐饮油烟污染等热点问题,加大整改排查整治力度,截至目前,现场核实处理夜间施工噪声问题596起,开具夜间施工核准通知
书1284份,查处夜间违规施工案件79起。开展餐饮企业专项排查整治工作,先后对12家重点餐饮企业、11个商业综合体156家餐饮企业,开展检查、帮扶,共发现131个问题,均已整改到位,进一步提升了群众获得感和满意度。
6.深入落实生态环境法治建设。严格落实行政处罚案件“五级审查制度”,对所有行政处罚案件、涉法律事项层层把关,进行全方面审查。推行包容审慎执法,对首次违法且情节轻微、整改及时的案件不予处罚,积极运用行政指导及事前预防、事中事后指导等方式,鼓励企业制定合规计划、作出合规承诺并积极整改落实。联合区检察院签订《关于共同开展企业行政合规指导优化企业营商环境的工作机制》,以中国足彩网台区合规教育中心为依托,加强源头监管,落实“谁执法、谁普法”常态机制,通过开展“十分钟普法小课堂”“以案释法”等系列生态环境法律宣传教育活动为企业主动服务,提高企业环保意识,减少生态环境违法发生,企业守法情况明显改善。推行包容审慎执法,今年以来,依据《行政处罚法》不予处罚决定案件3件,从轻处罚案件4件,不断打开助企纾困新局面。
7.全面提升环境监管效能。以污染过程应对、环境安全生产巡查等专项行动为载体,瞄准区域突出生态环境问题,充分运用“人防+技防”全方位监管,对重点污染源企业开展专项执法帮扶,今年共出动5632人次,帮扶企业2816家次,共发现问题497件,截至目前已完成整改448件。持续推进智慧监管平台建设,目前已实时接入1个国控站、7个小标站、93个微站的大气数据
以及8家工业企业、38家汽修VOCs、128家智慧工地、4家码头、824家餐饮油烟、13个水自动监测站的实时监测监控数据。圆满完成市下达中国足彩网93家排污单位用电监控联网及12家加油站三次油气回收在线监控设备安装联网目标任务,不断强化非现场执法能力,通过非现场监管精准执法,发现案源35件。
第二部分
南京市中国足彩网台生态环境局
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门名称:南京市中国足彩网台生态环境局 ?????????????????????????????????????? ??????金额单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 4,895.21 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 34.00 | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | 493.38 | |
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 143.07 | |
九、卫生健康支出 | 100.00 | ||
十、节能环保支出 | 3,838.05 | ||
十一、城乡社区支出 | 34.00 | ||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 320.71 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 4,929.21 | 本年支出合计 | 4,929.21 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
总计 | 4,929.21 | 总计 | 4,929.21 |
注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门名称:南京市中国足彩网台生态环境局 ?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? 金额单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 财政专户管理教育收费 | 事业收入(不 含专户管理教育收费) | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 4,929.21 | 4,929.21 | |||||||||
206 | 科学技术支出 | 493.38 | 493.38 | ||||||||
20605 | 科技条件与服务 | 493.38 | 493.38 | ||||||||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 493.38 | 493.38 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 143.07 | 143.07 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 133.12 | 133.12 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 86.38 | 86.38 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 46.74 | 46.74 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.95 | 9.95 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.95 | 9.95 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | 3,838.05 | 3,838.05 | ||||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 1,794.06 | 1,794.06 | ||||||||
2110101 | 行政运行 | 1,161.68 | 1,161.68 | ||||||||
2110102 | 一般行政管理事务 | 138.01 | 138.01 | ||||||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 494.37 | 494.37 | ||||||||
21102 | 环境监测与监察 | 363.13 | 363.13 | ||||||||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 363.13 | 363.13 | ||||||||
21103 | 污染防治 | 1,618.99 | 1,618.99 | ||||||||
2110301 | 大气 | 156.80 | 156.80 | ||||||||
2110302 | 水体 | 7.00 | 7.00 | ||||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 1,455.19 | 1,455.19 |
21104 | 自然生态保护 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 41.87 | 41.87 | ||||||
2119999 | 其他节能环保支出 | 41.87 | 41.87 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 34.00 | 34.00 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 34.00 | 34.00 | ||||||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 34.00 | 34.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 320.71 | 320.71 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 320.71 | 320.71 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 103.60 | 103.60 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 154.96 | 154.96 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 62.15 | 62.15 |
注:本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表
公开03表
部门名称:南京市中国足彩网台生态环境局 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????金额单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
合计 | 4,929.21 | 1,866.54 | 3,062.67 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 493.38 | 493.38 | ||||||
20605 | 科技条件与服务 | 493.38 | 493.38 | ||||||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 493.38 | 493.38 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 143.07 | 143.07 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 133.12 | 133.12 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 86.38 | 86.38 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 46.74 | 46.74 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.95 | 9.95 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.95 | 9.95 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 100.00 | 100.00 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 100.00 | 100.00 | ||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 100.00 | 100.00 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 3,838.05 | 1,402.76 | 2,435.29 | |||||
21101 | 环境保护管理事务 | 1,794.06 | 1,402.76 | 391.30 | |||||
2110101 | 行政运行 | 1,161.68 | 1,161.68 | ||||||
2110102 | 一般行政管理事务 | 138.01 | 138.01 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 494.37 | 241.08 | 253.29 | |||
21102 | 环境监测与监察 | 363.13 | 363.13 | ||||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 363.13 | 363.13 | ||||
21103 | 污染防治 | 1,618.99 | 1,618.99 | ||||
2110301 | 大气 | 156.80 | 156.80 | ||||
2110302 | 水体 | 7.00 | 7.00 | ||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 1,455.19 | 1,455.19 | ||||
21104 | 自然生态保护 | 20.00 | 20.00 | ||||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 20.00 | 20.00 | ||||
21199 | 其他节能环保支出 | 41.87 | 41.87 | ||||
2119999 | 其他节能环保支出 | 41.87 | 41.87 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 34.00 | 34.00 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 34.00 | 34.00 | ||||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 34.00 | 34.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 320.71 | 320.71 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 320.71 | 320.71 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 103.60 | 103.60 | ||||
2210202 | 提租补贴 | 154.96 | 154.96 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 62.15 | 62.15 |
注:本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门名称:南京市中国足彩网台生态环境局 ????????????????????????????????????????????????????????金额单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | ||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 4,895.21 | 一、一般公共服务支出 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 34.00 | 二、外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||||||
四、公共安全支出 | |||||||
五、教育支出 | |||||||
六、科学技术支出 | 493.38 | 493.38 | |||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||||
八、社会保障和就业支出 | 143.07 | 143.07 | |||||
九、卫生健康支出 | 100.00 | 100.00 | |||||
十、节能环保支出 | 3,838.05 | 3,838.05 | |||||
十一、城乡社区支出 | 34.00 | 34.00 | |||||
十二、农林水支出 | |||||||
十三、交通运输支出 | |||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||||||
十五、商业服务业等支出 | |||||||
十六、金融支出 | |||||||
十七、援助其他地区支出 | |||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
十九、住房保障支出 | 320.71 | 320.71 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
二十四、债务还本支出 | ||||||
二十五、债务付息支出 | ||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
本年收入合计 | 4,929.21 | 本年支出合计 | 4,929.21 | 4,895.21 | 34.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
总计 | 4,929.21 | 总计 | 4,929.21 | 4,895.21 | 34.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款支出决算表(功能科目)
公开05表
部门名称:南京市中国足彩网台生态环境局 ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????金额单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 4,929.21 | 1,866.54 | 3,062.67 | |||
206 | 科学技术支出 | 493.38 | 493.38 | |||
20605 | 科技条件与服务 | 493.38 | 493.38 | |||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 493.38 | 493.38 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 143.07 | 143.07 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 133.12 | 133.12 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 86.38 | 86.38 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 46.74 | 46.74 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.95 | 9.95 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.95 | 9.95 | |||
210 | 卫生健康支出 | 100.00 | 100.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 100.00 | 100.00 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 100.00 | 100.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 3,838.05 | 1,402.76 | 2,435.29 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 1,794.06 | 1,402.76 | 391.30 | ||
2110101 | 行政运行 | 1,161.68 | 1,161.68 | |||
2110102 | 一般行政管理事务 | 138.01 | 138.01 | |||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 494.37 | 241.08 | 253.29 |
21102 | 环境监测与监察 | 363.13 | 363.13 | |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 363.13 | 363.13 | |
21103 | 污染防治 | 1,618.99 | 1,618.99 | |
2110301 | 大气 | 156.80 | 156.80 | |
2110302 | 水体 | 7.00 | 7.00 | |
2110399 | 其他污染防治支出 | 1,455.19 | 1,455.19 | |
21104 | 自然生态保护 | 20.00 | 20.00 | |
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 20.00 | 20.00 | |
21199 | 其他节能环保支出 | 41.87 | 41.87 | |
2119999 | 其他节能环保支出 | 41.87 | 41.87 | |
212 | 城乡社区支出 | 34.00 | 34.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 34.00 | 34.00 | |
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 34.00 | 34.00 | |
221 | 住房保障支出 | 320.71 | 320.71 | |
22102 | 住房改革支出 | 320.71 | 320.71 | |
2210201 | 住房公积金 | 103.60 | 103.60 | |
2210202 | 提租补贴 | 154.96 | 154.96 | |
2210203 | 购房补贴 | 62.15 | 62.15 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款基本支出决算表(经济科目)
公开06表
部门名称:南京市中国足彩网台生态环境局金额单位:万元
项目 | 财政拨款基本支出 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1,866.54 | 1,731.54 | 135.00 | |
301 | 工资福利支出 | 1,557.91 | 1,557.91 | |
30101 | 基本工资 | 514.38 | 514.38 | |
30102 | 津贴补贴 | 231.35 | 231.35 | |
30103 | 奖金 | 54.90 | 54.90 | |
30106 | 伙食补助费 | 102.25 | 102.25 | |
30107 | 绩效工资 | 62.44 | 62.44 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.43 | 93.43 | |
30109 | 职业年金缴费 | 47.37 | 47.37 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.13 | 34.13 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.94 | 4.94 | |
30113 | 住房公积金 | 103.60 | 103.60 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 309.12 | 309.12 | |
302 | 商品和服务支出 | 119.88 | 119.88 | |
30201 | 办公费 | 18.90 | 18.90 | |
30202 | 印刷费 | 2.66 | 2.66 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 0.08 | 0.08 | |
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 5.60 | 5.60 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 3.05 | 3.05 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 4.15 | 4.15 | |
30214 | 租赁费 | 3.34 | 3.34 |
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 5.23 | 5.23 | |
30217 | 公务接待费 | 0.62 | 0.62 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 0.70 | 0.70 | |
30227 | 委托业务费 | 3.10 | 3.10 | |
30228 | 工会经费 | 26.88 | 26.88 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 41.13 | 41.13 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.44 | 4.44 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 173.63 | 173.63 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 142.52 | 142.52 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | 9.95 | 9.95 | |
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 17.89 | 17.89 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.27 | 3.27 | |
307 | 债务利息及费用支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30702 | 国外债务付息 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | |||
310 | 资本性支出 | 15.12 | 15.12 | |
31001 | 房屋建筑物购建 | |||
31002 | 办公设备购置 | 15.12 | 15.12 |
31003 | 专用设备购置 | |||
31005 | 基础设施建设 | |||
31006 | 大型修缮 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31008 | 物资储备 | |||
31009 | 土地补偿 | |||
31010 | 安置补助 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
31012 | 拆迁补偿 | |||
31013 | 公务用车购置 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | |||
31022 | 无形资产购置 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
312 | 对企业补助 | |||
31201 | 资本金注入 | |||
31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
31204 | 费用补贴 | |||
31205 | 利息补贴 | |||
31299 | 其他对企业补助 | |||
399 | 其他支出 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
39909 | 经常性赠与 | |||
39910 | 资本性赠与 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算支出决算表(功能科目)
公开07表
部门名称:南京市中国足彩网台生态环境局 ?????????????????????????????????? ?????????? 金额单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 4,895.21 | 1,866.54 | 3,028.67 | |
206 | 科学技术支出 | 493.38 | 493.38 | |
20605 | 科技条件与服务 | 493.38 | 493.38 | |
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 493.38 | 493.38 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 143.07 | 143.07 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 133.12 | 133.12 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 86.38 | 86.38 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 46.74 | 46.74 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.95 | 9.95 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.95 | 9.95 | |
210 | 卫生健康支出 | 100.00 | 100.00 | |
21004 | 公共卫生 | 100.00 | 100.00 | |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 100.00 | 100.00 | |
211 | 节能环保支出 | 3,838.05 | 1,402.76 | 2,435.29 |
21101 | 环境保护管理事务 | 1,794.06 | 1,402.76 | 391.30 |
2110101 | 行政运行 | 1,161.68 | 1,161.68 | |
2110102 | 一般行政管理事务 | 138.01 | 138.01 | |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 494.37 | 241.08 | 253.29 |
21102 | 环境监测与监察 | 363.13 | 363.13 | |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 363.13 | 363.13 | |
21103 | 污染防治 | 1,618.99 | 1,618.99 | |
2110301 | 大气 | 156.80 | 156.80 | |
2110302 | 水体 | 7.00 | 7.00 | |
2110399 | 其他污染防治支出 | 1,455.19 | 1,455.19 | |
21104 | 自然生态保护 | 20.00 | 20.00 | |
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 20.00 | 20.00 | |
21199 | 其他节能环保支出 | 41.87 | 41.87 | |
2119999 | 其他节能环保支出 | 41.87 | 41.87 | |
221 | 住房保障支出 | 320.71 | 320.71 | |
22102 | 住房改革支出 | 320.71 | 320.71 |
2210201 | 住房公积金 | 103.60 | 103.60 | |
2210202 | 提租补贴 | 154.96 | 154.96 | |
2210203 | 购房补贴 | 62.15 | 62.15 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
公开08表
部门名称:南京市中国足彩网台生态环境局 ?????????????????????????????????????????????? 金额单位:万元
项目 | 一般公共预算财政拨款基本支出 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1,866.54 | 1,731.54 | 135.00 | |
301 | 工资福利支出 | 1,557.91 | 1,557.91 | |
30101 | 基本工资 | 514.38 | 514.38 | |
30102 | 津贴补贴 | 231.35 | 231.35 | |
30103 | 奖金 | 54.90 | 54.90 | |
30106 | 伙食补助费 | 102.25 | 102.25 | |
30107 | 绩效工资 | 62.44 | 62.44 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.43 | 93.43 | |
30109 | 职业年金缴费 | 47.37 | 47.37 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.13 | 34.13 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.94 | 4.94 | |
30113 | 住房公积金 | 103.60 | 103.60 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 309.12 | 309.12 | |
302 | 商品和服务支出 | 119.88 | 119.88 | |
30201 | 办公费 | 18.90 | 18.90 | |
30202 | 印刷费 | 2.66 | 2.66 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 0.08 | 0.08 | |
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 5.60 | 5.60 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 3.05 | 3.05 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 4.15 | 4.15 | |
30214 | 租赁费 | 3.34 | 3.34 | |
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 5.23 | 5.23 |
30217 | 公务接待费 | 0.62 | 0.62 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 0.70 | 0.70 | |
30227 | 委托业务费 | 3.10 | 3.10 | |
30228 | 工会经费 | 26.88 | 26.88 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 41.13 | 41.13 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.44 | 4.44 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 173.63 | 173.63 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 142.52 | 142.52 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | 9.95 | 9.95 | |
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 17.89 | 17.89 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.27 | 3.27 | |
307 | 债务利息及费用支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30702 | 国外债务付息 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | |||
310 | 资本性支出 | 15.12 | 15.12 | |
31001 | 房屋建筑物购建 | |||
31002 | 办公设备购置 | 15.12 | 15.12 | |
31003 | 专用设备购置 | |||
31005 | 基础设施建设 | |||
31006 | 大型修缮 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 |
31008 | 物资储备 | |||
31009 | 土地补偿 | |||
31010 | 安置补助 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
31012 | 拆迁补偿 | |||
31013 | 公务用车购置 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | |||
31022 | 无形资产购置 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
312 | 对企业补助 | |||
31201 | 资本金注入 | |||
31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
31204 | 费用补贴 | |||
31205 | 利息补贴 | |||
31299 | 其他对企业补助 | |||
399 | 其他支出 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
39909 | 经常性赠与 | |||
39910 | 资本性赠与 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
公开09表
部门名称:南京市中国足彩网台生态环境局 ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? 金额单位:万元
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||
“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||||||||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
7.13 | 0.00 | 6.51 | 0.00 | 6.51 | 0.62 | 0.00 | 5.23 | 7.13 | 0.00 | 6.51 | 0.00 | 6.51 | 0.62 | 0.00 | 5.23 |
相关统计数:
项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
因公出国(境)团组数(个) | 0 | 因公出国(境)人次数(人) | 0 |
公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 4 |
国内公务接待批次(个) | 5 | 国内公务接待人次(人) | 68 |
国(境)外公务接待批次(个) | 0 | 国(境)外公务接待人次(人) | 0 |
召开会议次数(个) | 0 | 参加会议人次(人) | 0 |
组织培训次数(个) | 4 | 参加培训人次(人) | 78 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算支出决算表
公开10表
部门名称:南京市中国足彩网台生态环境局 ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? 金额单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 2 | |
合计 | 34.00 | 34.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 34.00 | 34.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 34.00 | 34.00 | |
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 34.00 | 34.00 |
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
国有资本经营预算支出决算表
公开11表
部门名称:南京市中国足彩网台生态环境局 ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? 金额单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 2 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营预算支出决算,故本表为空。
财政拨款机关运行经费支出决算表
公开12表
部门名称:南京市中国足彩网台生态环境局 ?????????????????????????????????????????????? 金额单位:万元
项目 | 机关运行经费支出决算 | |
科目编码 | 科目名称 | |
合计 | 135.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 119.88 |
30201 | 办公费 | 18.90 |
30202 | 印刷费 | 2.66 |
30203 | 咨询费 | |
30204 | 手续费 | |
30205 | 水费 | 0.08 |
30206 | 电费 | |
30207 | 邮电费 | 5.60 |
30208 | 取暖费 | |
30209 | 物业管理费 | |
30211 | 差旅费 | 3.05 |
30212 | 因公出国(境)费用 | |
30213 | 维修(护)费 | 4.15 |
30214 | 租赁费 | 3.34 |
30215 | 会议费 | |
30216 | 培训费 | 5.23 |
30217 | 公务接待费 | 0.62 |
30218 | 专用材料费 | |
30224 | 被装购置费 | |
30225 | 专用燃料费 | |
30226 | 劳务费 | 0.70 |
30227 | 委托业务费 | 3.10 |
30228 | 工会经费 | 26.88 |
30229 | 福利费 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |
30239 | 其他交通费用 | 41.13 |
30240 | 税金及附加费用 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.44 |
307 | 债务利息及费用支出 | |
310 | 资本性支出 | 15.12 |
31001 | 房屋建筑物购建 |
31002 | 办公设备购置 | 15.12 |
31003 | 专用设备购置 | |
31005 | 基础设施建设 | |
31006 | 大型修缮 | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
31008 | 物资储备 | |
31009 | 土地补偿 | |
31010 | 安置补助 | |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
31012 | 拆迁补偿 | |
31013 | 公务用车购置 | |
31019 | 其他交通工具购置 | |
31021 | 文物和陈列品购置 | |
31022 | 无形资产购置 | |
31099 | 其他资本性支出 | |
312 | 对企业补助 | |
399 | 其他支出 |
注:“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府采购支出决算表
公开13表
部门名称:南京市中国足彩网台生态环境局 ?????????????????????????????????????????????????? 单位:万元
项目 | 金额 |
一、政府采购支出合计 | 2,559.07 |
(一)政府采购货物支出 | 45.69 |
(二)政府采购工程支出 | |
(三)政府采购服务支出 | 2,513.38 |
二、政府采购授予中小企业合同金额 | |
其中:授予小微企业合同金额 |
注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出决算总计4,929.21万元。与上年相比,收、支总计各增加15.89万元,增长0.32%。其中:
(一)收入决算总计4,929.21万元。包括:
1.本年收入决算合计4,929.21万元。与上年相比,增加15.89万元,增长0.32%,变动原因:项目收入有所增加。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。
(二)支出决算总计4,929.21万元。包括:
1.本年支出决算合计4,929.21万元。与上年相比,增加15.89万元,增长0.32%,变动原因:项目支出有所增加。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入决算合计4,929.21万元,其中:财政拨款收入4,929.21万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;财政专户管理教育收费0万元,占0%;事业收入(不含专户管理教育收费)0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出决算合计4,929.21万元,其中:基本支出1,866.54万元,占37.87%;项目支出3,062.67万元,占62.13%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入、支出决算总计4,929.21万元。与上年相比,收、支总计各增加15.89万元,增长0.32%,变动原因:项目收入、支出有所增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2023年度财政拨款支出决算4,929.21万元,占本年支出合计的100%。与2023年度财政拨款支出年初预算5,151.56
元相比,完成年初预算的95.68%。其中:
(一)科学技术支出(类)
科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。年初预算958.48万元,支出决算493.38
元,完成年初预算的51.48%。决算数与年初预算数的差异原因:项目因特殊情况延期,支出减少。
(二)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算97.31万元,支出决算86.38万元,完成年初预算的88.77%。决算数与年初预算数的差异原因:退休人员支出减少。
2.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算35.95万元,支出决算46.74万元,完成年初预算的130.01%。决算数与年初预算数的差异原因:新增2名退休人员。
3.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算0万元,支出决算9.95万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:有1名退休人员去世。
(三)卫生健康支出(类)
公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算100万元,支出决算100万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
(四)节能环保支出(类)
1.环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算1,198.13万元,支出决算1,161.68万元,完成年初预算的96.96%。决算数与年初预算数的差异原因:公用经费有所减少。
2.环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算138.07万元,支出决算138.01万元,完成年初预算的99.96%。决算数与年初预算数的差异原因:项目支出有所减少。
3.环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算484.74万元,支出决算494.37万元,完成年初预算的101.99%。决算数与年初预算数的差异原因:基本支出有所增加。
4.环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。年初预算365.2万元,支出决算363.13万元,完成年初预算的99.43%。决算数与年初预算数的差异原因:项目支出有所增加。
5.污染防治(款)大气(项)。年初预算0
元,支出决算156.8万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:上级专项支出,年初不可预见。
6.污染防治(款)水体(项)。年初预算0万元,支出决算7万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算
数与年初预算数的差异原因:上级专项支出,年初不可预见。
7.污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算1,412.5
元,支出决算1,455.19
元,完成年初预算的103.02%。决算数与年初预算数的差异原因:含上级专项支出,未包含在年初预算中。
8.自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)。年初预算20万元,支出决算20万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
9.其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算0万元,支出决算41.87万元,(年初预算数为0
元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:上级专项支出,年初不可预见。
(五)城乡社区支出(类)
国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)。年初预算0万元,支出决算34万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:上级专项支出,年初不可预见。
(六)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算108.14万元,支出决算103.6万元,完成年初预算的95.8%。决算数与年初预算数的差异原因:有人员退休。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算170.9
万元,支出决算154.96万元,完成年初预算的90.67%。决算数与年初预算数的差异原因:有人员退休。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算62.14万元,支出决算62.15万元,完成年初预算的100.02%。决算数与年初预算数的差异原因:有新增人员。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出决算1,866.54万元,其中:
(一)人员经费1,731.54万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费135万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算4,895.21
元。与上年相比,减少18.11万元,减少0.37%,变动原因:基本支出、项目支出均有所减少。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,866.54
万元,其中:
(一)人员经费1,731.54万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费135万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算7.13万元(其中:一般公共预算支出7.13万元;政府性基金预算支出0
元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年相比,减少3.81万元,变动原因:公务用车运行费、公务接待费均有所减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出6.51万元,占“三公”经费的91.3%;公务接待费支出0.62万元,占“三公”经费的8.7%。2023年度财政拨款“三公”经费支出预算7.13万元(其中:一般公共预算支出7.13万元;政府性基金预算支出0万元;国有
资本经营预算支出0万元)。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
1.因公出国(境)费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出
0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出预算6.51万元(其中:一般公共预算支出6.51万元;政府性基金预算支出0
元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算6.51万元(其中:一般公共预算支出6.51万元;政府性基金预算支出0
元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。其中:
(1)公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费支出决算6.51万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费支出预算0.62万元(其中:一般公共预算支出0.62万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预
算支出0万元),支出决算0.62万元(其中:一般公共预算支出0.62万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。其中:国内公务接待支出0.62万元,接待5批次,68人次,开支内容:各类检查工作等;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。
(三)财政拨款会议费支出决算情况说明。
2023年度财政拨款会议费支出预算0
元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。2023年度全年召开会议0个,参加会议0人次。
(四)财政拨款培训费支出决算情况说明。
2023年度财政拨款培训费支出预算5.23万元(其中:一般公共预算支出5.23万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算5.23
元(其中:一般公共预算支出5.23万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。2023年度全年组织培训4个,组织培训78人次,开支内容:环境保护方面的培训等。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算34万元。与上年相比,增加34万元(上年决算数为0万元,无法计算增减比率),变动原因:上级专项支出,年初不可预见。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明
2023年度机关运行经费支出决算135万元(其中:一般公 共预算支出135万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年相比,减少360.34
元,减少72.75%,变动原因:支出内容有调剂。
十三、政府采购支出决算情况说明
2023年度政府采购支出总额2,559.07万元,其中:政府采购货物支出45.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,513.38万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元。
十四、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单
价50万元(含)以上的通用设备1台(套),单价100万元(含)以上的专用设备3台(套)。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2023年度,本部门共1个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计484.89万元;本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价,涉及财政性资金0万元。
本部门组织所属单位共对2023年度已实施完成的0个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计0万元;本部门组织所属单位共开展0项单位整体支出绩效自评价,涉及财政性资金合计0万元。
本部门共19个项目开展了部门评价,涉及财政性资金合计2,781.21万元;本部门开展1个部门整体支出部门评价,涉及财政性资金4,929.21万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):反映除上述项目以外其他用于科技条件与
服务方面的支出。
二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
二十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
二十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
二十四、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
二十五、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
二十六、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
二十七、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境
监测与监察支出(项):反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。
二十八、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
二十九、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
三十、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。
三十一、节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项):反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。
三十二、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
三十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项):反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。
三十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
三十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。